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审计学(第二版)

审计学(第二版)
新书城图书编号:186783
图书ISBN:9787542913050
出版时间:2004-8-1
出版社:立信会计出版社
作者:王生交,张爱清 主编
市场价格:¥24
普通会员:¥19.2    80
VIP会员:¥18   75
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【图书分类】
财会\经管>>经济论著
【图书简介】
《审计学》是这套教材中的一本。全书以我国《注册会计师法》和《独立审计准则》等审计法律、法规为指导,在深入研究我国审计理论和审方块字产务的基础上,借鉴西方有关注册会计师审计的成功做法和经验,全央阐述了注册会计师在全会计报表审计中应具有的审计理论和知识,重点阐述了注册会计师的审计程序、审计测试和审计报告编制的相关知识和技能。本书在内容和结构上具有以下特点:①以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计和内部审计的基本知识;②审计实务以业务循环法为主,报表项目清为辅使会计报表审计所涉及的符合性测试与实质性测试的内容相成;③重视制度基础审计中基本技能的学习,学以致用,便于尽快熟悉和掌握审计实务。
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【图书目录】
第一章 概论
第一节 审计的产生与发展
第二节 审计的概念
第三节 审计的对象与职能
第四节 审计的分类和方法
第五节 审计组织体系
本章小结
思考题
第二章 注册会计师职业规范和法律责任
第一节 注册会计师职业规范体系
第二节 独立审计准则
第三节 注册会计师的职业道德
第四节 注册会计师的法律责任
本章小结
思考题
第三章 审计证据与审计工作底稿
第一节 审计证据
第二节 审计工作底稿
本章小结
思考题
第四章 审计计划
第一节 审计计划概述
第二节 审计重要性
第三节 审计风险
本章小结
思考题
练习题
第五章 内部控制系统及其评审
第一节 内部控制系统
第二节 内部控制的描述
第三节 内部控制的评审
本章小结
思考题
第六章 审计抽样
第一节 审计抽样概述
第二节 审计抽样的步骤
第三节 抽样审计结果的评价
本章小结
思考题
练习题
第七章 货币资金审计
第一节 货币资金审计概述
第二节 货币资金的内部控制及其测试
第三节 库存现金审计
第四节 银行存款审计
第五节 其他货币资金审计
本章小结
思考题
练习题
第八章 销售与收款循环审计的目标和范围
第一节 销售与收款循环审计的目标和范围
第二节 销售与收款循环的符合性测试
第三节 销售与收款循环的实质性测试
本章小结
思考题
练习题
第九章 购货与付款循环审计
第一节 购货与付款循环审计的目标和范围
第二节 购货与付款循环的符合性测试
第三节 购货与付款循环的实质性测试
本章小结
思考题
练习题
第十章 生产循环审计
第一节 生产循环审计的目标与范围
第二节 生产循环的符合性测试
第三节 生产循环的实质性测试
本章小结
思考题
练习题
第十一章 筹资与投资循环审计
第一节 筹资与投资循环审计的目标与范围
第二节 筹资与投资循环的符合性测试
第三节 筹资与投资循环的实质性测试
本章小结
思考题
练习题
第十二章 终结审计
第一节 期初余额的审计
第二节 期后事项的审计
第三节 或有损失的审计
第四节 签发审计报告前的复核
第五节 管理建议书
本章小结
思考题
第十三章 审计报告
第一节 审计报告概述
第二节 审计报告的基本类型
第三节 审计报告的编制
第四节 特殊目的的审计报告
本章小结
思考题
练习题
第十四章 其他鉴证业务
第一节 验资
第二节 盈利预测审核
第三节 其他鉴证报告
本章小结
思考题
练习题
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